發(fā)布日期:2019-12-07 15:23:47 瀏覽次數(shù):
下面就讓好會計的小編來跟大家說一下,怎么樣解決發(fā)票稅率開錯了導(dǎo)致無法申報,那么大家一起來看看吧。
如果納稅人因為操作出現(xiàn)了錯誤,導(dǎo)致使用增值稅專用發(fā)票的管理新系統(tǒng)的發(fā)票稅率(稅率)出現(xiàn)錯誤,而且把數(shù)據(jù)上傳與做了跨月,造成不能正確申報。
解決方法:
納稅人要及時報告稅務(wù)機(jī)關(guān),同時還要根據(jù)錯開的發(fā)票稅率與稅額來做申報。
然后在下個月開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字發(fā)票。
如果是形成了多繳稅款,那么可以申請退稅,或者是留到下次申報時來抵頂應(yīng)納稅額。
那么具體的可以參考下面的:
根據(jù)規(guī)定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,如果發(fā)生了退還貨物、發(fā)票錯誤、應(yīng)稅服務(wù)暫停等,但是不符合開具發(fā)票、部分退貨和銷售折扣的條件,那么要開具特殊發(fā)票。
以上就是好會計關(guān)于怎么樣解決發(fā)票稅率開錯了導(dǎo)致無法申報的全部內(nèi)容,如果有需要歡迎致電咨詢廣州鯤展信息科技有限公司